Artículo 14: Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:        
Fracción XV: Con respecto a las auditorías y revisiones un informe que contenga lo siguiente        
Periodo: Enero-diciembre 2016        
Auditorías y Revisiones 2016        
Ejercicio en el que se concluyó la auditoría Periodo que se informa Auditoría (Interna/ Externa) Tipo de auditoría (Integral, específica, Fiscal, Administrativa, de Procesos, etcétera) Ejercicio auditado Número de Auditoría Órgano que realizó la auditoría Rubros sujetos a revisión Total de observaciones resultantes Hipervínculo a Informes de Resultados de Auditorías concluidas Seguimiento        
Total de aclaraciones  Total de solventaciones  Sanciones Medidas correctivas impuestas        
2016 Enero-junio  2016 Externa Financiera 2014 AEPOA/144/14 Auditoría Superior de la Ciudad de México Capítulo 5000 " "Bienes  Muebles e Intangibles" 13 P 0 8 0 0
2016 Enero-junio  2016 Externa Financiera 2015 01A/2016 Auditoría Externa de Estados Financieros 2015 Pérez Colín, Avilés, Vazquez y Asociados Auditores, S.C. Estados Financieros 0 P 0 0 0 0
2016 Enero-junio  2016 Externa Financiera 2016 02A/2016 Declaraciones Anuales 2015 Contraloría Interna de la CDHDF Capítulo 1000 " Servicios Personales" 3 P 0 3 0 0        
2016 Enero-junio  2016 Interna Financiera 2016 03A/2016 Programa Editorial Anual 2016 Contraloría Interna de la CDHDF Partida 3362 Servicios de Impresión 5 P 0 0 0 0        
2016 Julio -Diciembre Interna Financiera 2015 04A/2016 Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso        
2016 Julio -Diciembre Interna Financiera 2015 05A/2016 Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso        
2016 Julio -Diciembre Externa Financiera 2016 06A/2016 Auditoría Externa 2016 Evaluación del Control Interno. Pérez Colín, Avilés, Vazquez y Asociados Auditores, S.C. Control Interno 1 P 0 0 0 0        
2016 Julio -Diciembre Interna Financiera 2016 07A/2016 Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso        
2016 Enero-junio  2016 Interna Desempeño 2016 01M/2016 PIT-POA 2016 Contraloría Interna de la CDHDF PIT-POA 2016 1 P 1 0 0 0        
2016 Enero-junio  2016 Interna Desempeño 2015 02M/2016  En proceso Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso        
2016 Enero-junio  2016 Interna Desempeño 2016 03M/2016 Auditoría de los Sistemas de Datos Personales de la CDHDF Contraloría Interna de la CDHDF Sistemas de Datos Personales 9 P 0 0 0 0   kudo
2016 Julio -Diciembre Interna Desempeño 2016 04M/2016 Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso  
2016 Julio -Diciembre Interna Desempeño 2016 05M/2016 Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso  
2016 Julio -Diciembre Interna Desempeño 2016 06M/2016 Contraloría Interna de la CDHDF En procesos En proceso N/A, Artículo 37 fracciones III y X de la LTAIPDF En proceso En proceso En proceso En proceso  
2016 Enero-junio  2016 Interna Seguimientos 2016 01S/2016 Seguimientos al  mes de marzo 2016 Contraloría Interna de la CDHDF Seguimientos N/A P N/A N/A N/A N/A
2017 Enero-junio  2017 Interna Seguimientos 2017 02S/2016 Seguimientos al  mes de junio 2016 Contraloría Interna de la CDHDF Seguimientos N/A P N/A N/A N/A N/A
2018 Enero-junio  2018 Interna Seguimientos 2018 03S/2016 Seguimientos al  mes de septiembre 2017 Contraloría Interna de la CDHDF Seguimientos N/A P N/A N/A N/A N/A
2019 Enero-junio  2019 Interna Seguimientos 2019 04S/2016 Seguimientos al  mes de Diciembre 2017 Contraloría Interna de la CDHDF Seguimientos N/A P N/A N/A N/A N/A
                           
Área responsable: Contraloría Interna, Fecha de actualización: 31 /Diciembre/ 2016, Fecha de validación: 13 / Enero / 2017        
Enlace Atlas de Fiscalización de la ASCM                                
http://www.ascm.gob.mx/Atlas/Atlas.php